2月24日上午,公司召開(kāi)2023年度財務(wù)工作會(huì )。公司計劃財務(wù)部、審計部,所屬各分公司及項目部財務(wù)人員共40人參會(huì )。會(huì )議由公司計劃財務(wù)部部長(cháng)來(lái)超主持,會(huì )議主要傳達了巡察和審計中發(fā)現的問(wèn)題及2023年財務(wù)重點(diǎn)工作內容。
會(huì )上,來(lái)超強調了巡察和審計工作中財務(wù)基礎管理存在的問(wèn)題,公司將根據存在問(wèn)題在2023年度采取一系列有效措施,明確收、付款資料和收入、成本結轉資料上交要求,安排專(zhuān)人嚴格審核資料內容,協(xié)助各單位規劃好結賬時(shí)間,提高公司財務(wù)基礎工作效率和水平。
來(lái)超對2023年公司財務(wù)工作重點(diǎn)進(jìn)行了布置,一是公司將嚴格控制融資類(lèi)付款額度的使用,保證公司資金鏈安全與穩定。二是公司將依托信息化系統,增強年度資金預算管理能力,對資金月度收、支計劃和月度融資計劃實(shí)行精細化管理,準確、快速的掌握全公司資金情況。三是公司將進(jìn)行整體信息化系統升級,實(shí)現重要業(yè)務(wù)數據統一管理與共享,預計今年6月底搭建完成,2024年初達到正常使用狀態(tài)。四是隨著(zhù)稅務(wù)機關(guān)“金稅四期”系統的運行,各單位應重視小稅種(例如:印花稅)的管理工作,按時(shí)繳納各類(lèi)稅費,以免稅務(wù)系統出現相關(guān)風(fēng)險提示。
會(huì )上來(lái)超同志還對財務(wù)管理的發(fā)展趨勢做出了簡(jiǎn)要分析與說(shuō)明。
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